页面
配色
辅助线
重置
简体版| 繁体版| 智能问答
支持IPv6
无障碍
热门推荐: 城市建设
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 政府信息公开年报 > 财政信息报告

广西壮族自治区建设工程造价站2020年度部门决算

2021-08-27 15:00     来源:广西住房和城乡建设厅
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印

广西壮族自治区建设工程造价站

2020年度部门决算

目    录

第一部分:广西壮族自治区建设工程造价站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区建设工程造价站2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区建设工程造价站2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:广西壮族自治区建设工程造价站概况

一、主要职能

我站的主要职能是:承担建设工程造价管理相关技术性和事务性工作。

二、部门决算单位构成

我站报表类型属于单户报表,属于二层预算单位,决算单位数为1个。是参照公务员管理的事业单位。预算管理级次为省级,执行政府会计制度。

第二部分:广西壮族自治区建设工程造价站 2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(广西壮族自治区建设工程造价站2020年度部门决算公开报表)。

第三部分:广西壮族自治区建设工程造价站2020年度部门

决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入826.74万元,其中本年收入826.74万元, 较2019年度决算数增加47.38万元,增长6.08%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入826.74万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加47.38万元,增长6.08%,主要原因是追加2020年度我站退休人员遗属一次性抚恤金及三个月工资、追加统发工资缺口等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %。

6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)本部门2020年度总支出826.74万元,其中本年支出826.74万元, 较2019年度决算数增加47.38万元,增长6.08%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)117.67万元:主要用于本单位离退休生活补助经费的支出,较2019年度决算数增加21.72万元,增长22.64 %,主要原因是追加退休人员死亡抚恤金。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)21.66万元:主要用于本单位在职人员的医疗保险缴费。较2019年度决算数增加2.4万元,增长12.46%,主要原因是医疗保险基数调增。

3、城乡社区支出(类)652.28万元;主要用于本单位在职人员的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等方面的支出。较2019年度决算数增加21.06万元,增长3.34%,主要原因是新增在编人员,调整工资、社保、增加区直单位绩效奖支出等。

4、住房保障支出(类)35.13万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2019年度决算数增加2.19万元,增长6.65%,主要原因:在编人员工资、绩效增加,住房公积金调整基数增加支出。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区建设工程造价站2020 年度一般公共预算财政拨款支出826.74万元,较2019年度决算数增加47.38  万元,增长6.08 %。其中:基本支出571.50万元,项目支出255.23万元。

广西壮族自治区建设工程造价站2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为817.60万元,支出决算为826.74   万元,完成年初预算的101.12 %。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出决算为24.36万元,年初预算数为24.79万元。行政单位离退休支出主要用于退休人员公用经费及退休人员补贴方面的支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为47.04万元,年初预算数为46.40万元。决算数大于预算数主要原因是新增一名在编人员追加单位养老保险。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于缴纳单位在编职工单位养老保险金。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为23.52万元,年初预算数为23.20万元,决算数大于预算数主要原因是新增一名在编人员追加单位职业年金。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于缴纳单位在编职工单位职业年金。

(四)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出决算为22.75万元,此项费用为我单位退休人员死亡追加抚恤金费用。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算为21.66万元,年初预算数20.30万元,决算数大于预算数主要原因是新增一名在编人员追加单位医疗保险。事业单位医疗支出主要用于缴纳单位在编职工单位医疗保险。

(六)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)支出决算为652.28万元,年初预算数为668.11万元,主要用于本单位在职人员的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(项)住房公积金(项)支出决算为35.13万元,年初预算数为34.80万元,决算数大于预算数主要原因是新增一名在编人员追加单位住房公积金。住房公积金支出主要用于缴纳单位在编职工住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出571.50 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出447.69万元,完成年初预算的105.56%。差异的主要原因是追加统发工资缺口。

(二)商品和服务支出73.71万元,完成年初预算的91.23%。差异的主要原因是根据业务工作原因支出减少。

(三) 对个人和家庭的补助支出50.10万元,完成年初预算的137.49%,差异的主要原因是追加退休人员遗属一次性抚恤金等。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区建设工程造价站2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。

广西壮族自治区建设工程造价站2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区建设工程造价站2020年度国有资本经营预算支出 0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

广西壮族自治区建设工程造价站2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.13万元,完成年初预算的31.13%,比2019年增加0.73  万元,主要原因是今年公务车支出维修费、保险费较多。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算 1.13万元,公务接待费支出决算 0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区建设工程造价站1个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出1.13万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元。公务用车运行支出1.13万元,完成年初预算的31.13%,比上年增加0.73万元,原因是今年公务车支出费用较多。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2020年,广西壮族自治区建设工程造价站1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.13万元,平均每辆 1.13万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0 %, 比上年增减(减少)0万元。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出73.71万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少7.09万元,降低8.77 %。主要原因是根据业务需要,商品和服务支出开支较少,主要是办公费、差旅费、会议费等开支较少。比2019年增加3.36万元,增长4.78%。主要原因是新增在编人员,公务交通补贴、伙食补助费有所增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额4.42万元,其中:政府采购货物支出2.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.20万元,(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额4.42万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.42万元,占政府采购支出总额的100 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:离退休干部服务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年度部门预算未安排200万元以上项目,未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年度自治区本级部门决算公开表.xls


文件下载:

关联文件: