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广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心
2026年单位预算公开说明
目 录
第一部分:单位概况
第二部分:广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2026年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2026年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
主要职能是为住房城乡建设信息化建设提供技术保障和服务。
二、机构设置情况
我单位是隶属自治区住房城乡建设厅的二级预算单位,机构类别是公益一类。现有办公室、计划财务科、网络安全管理科和项目建设科等4个科室。
我部门负责监管的企业1个,公司名称是广西城镇建设杂志社有限公司。
第二部分:广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位收支总预算2634.86万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),同比减少8760.89万元,下降76.88%。收入包括:一般公共预算拨款、上年结转结余。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。收支预算减少原因:根据住建系统年度工作安排及信息化项目建设推进实际情况,2026年相关信息化建设项目资金投入相应有所减少。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入2634.86万元,同比减少8760.89万元,下降76.88%。单位收入主要包括:一般公共预算拨款446.75万元,较上年减少656.34万元,下降59.50%,主要原因是2026年部门预算项目支出中,部分项目上年度通过一般公共预算拨款安排,本年度改由上年结转结余(财政专户管理资金)统筹保障,因此一般公共预算拨款收入较上年同期相应减少;上年结转结余(财政专户管理资金收入)2188.11万元,同比减少8104.55万元,下降78.74%,主要原因是根据住建系统年度工作安排及信息化项目建设推进实际情况,2026 年相关信息化建设项目资金投入相应有所减少。
三、单位预算支出总体情况说明
2026年支出总预算2634.86万元,同比减少8760.89万元,下降76.88%,主要原因与收入减少的主要原因相同。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
1.社会保障和就业支出类科目支出36.71万元,占本年支出预算1.39%,同比增加2.19万元,增长6.34%。
2.卫生健康支出类科目支出8.04万元,占本年支出预算0.31%,同比增加2.28万元,增长39.58%。
3.城乡社区支出类科目支出2577.08万元,占本年支出预算97.81%,同比减少8763.35万元,下降77.28%。
4.住房保障支出类科目支出13.03万元,占本年支出预算0.49%,同比减少2.01万元,下降13.36%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算199.45万元,占本年支出预算7.57%,同比增加6.08万元,增长3.14%。其中:工资福利支出预算158.61万元,占基本支出预算79.52%;商品和服务支出预算25.50万元,占基本支出预算12.79%;对个人和家庭的补助预算15.33万元,占基本支出预算7.69%。
基本支出增加的主要原因是在职人员工资正常晋级增加了工资福利支出及对个人和家庭的补助支出,以及支出结构调整,将原安排在项目支出的残疾人就业保障金、党建工会团委妇委会等经费2.70万元,统一纳入基本支出预算编制。
2.项目支出预算。
项目支出减少的主要原因是根据住建系统年度工作安排及信息化项目建设推进实际情况,2026年相关信息化建设项目资金投入相应有所减少。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年无国有资本经营预算”等字样。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.21万元,同口径比2025年减少0.17万元,下降5.03%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排3.10万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2026年预算安排3.10万元,与上年持平。
(三)公务接待费2026年预算安排0.11万元,同比减少0.17万元,下降60.71%,减少的主要原因是落实过紧日子要求,压减公务接待费支出。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位事业单位运行经费用于单位为保证日常运转发生的基本支出,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2026年事业单位运行经费预算25.50万元,较上年增加2.44万元,增长10.58%,增加的主要原因:根据预算编制相关要求,残疾人就业保障金及党团工青妇活动经费调整至基本支出核算,因此该项支出较上年有所增长。
八、政府采购预算安排情况说明
2026年政府采购预算1571.87万元,同比减少6266.03万元,下降79.95%,减少的主要原因是广西住建信息化建设的采购金额减少。其中:政府集中采购预算2.35万元,占政府采购预算0.15%,同比减少83.75万元,下降97.27%;分散采购预算1569.52万元,占政府采购预算99.85%,同比减少6182.28万元,下降79.75%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物采购1.05万元,占政府采购预算0.07%;工程采购0万元,占政府采购预算0%;服务采购1570.82万元,占政府采购预算99.93%。
九、国有资产占用情况说明
我单位公务用车定编数为1辆,实有数1辆,为特殊业务用车。主要用于信息化调研及日常公务活动等各项工作。
十、预算项目绩效目标情况说明
(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目7个,预算资金2435.41万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10、11表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数 (单位:万元) |
绩效目标 |
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信息化运维费 |
491.02 |
通过开展厅内各类系统运维、技术支撑及数字政府应用管理服务,完善系统功能、优化性能,保障跨部门业务协同与数据资源高效调用;落实数据安全治理与网络安全保障,解决安全风险隐患,构建“数字住建”安全体系;完成相关运维项目采购,做好日常及应急运维。最终提升业务系统与政务网络稳定性,保障通信及业务正常运行,延长信息产品使用年限,降低故障损失,提高工作效率,确保系统符合安全等级保护及商用密码应用要求。 |
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信息化建设费 |
1845.77 |
通过聚焦信息化项目规范管理与多个重点平台系统的建设与升级,全面提升住房和城乡建设领域数字化、智能化水平。 一、通过信息化全过程咨询与规范管理,开展信息化项目全过程咨询服务,覆盖项目前期规划、预算评估、监理及验收等环节,确保项目建设规范有序,保障质量并推动档案电子化管理。 二、通过对智慧住建调度指挥中心功能完善,持续推进指挥中心平台功能优化,实现内容动态管理与热点信息智能采集,同步完成不少于10个数字人解说视频的制作与更新,提升指挥调度的效率和可视化水平。 三、通过数字档案与内控管理系统建设,实现档案全面电子化,推动预算费用管理标准化,从技术上提升内部管理效能。 四、通过重点业务系统建设与升级,推进住房保障全生命周期管理系统(二期),实现公租房材料“一次提交、多次复”,全流程线上办理,并加强对配售型保障房与城中村改造项目的全周期监管。建设房地产领域政务服务一体化技术支撑系统,推动跨部门、跨地区数据实时共享与业务协同,减少重复录入,提升数据准确性和工作效率。实施智慧燃气监管平台二期,实现对管道气与瓶装气的一体化监管,增强数据监测与安全决策能力。升级建设工程消防设计审查验收备案管理平台,实现全流程网上办理,提升业务办理效率和智能监管水平。 五、通过政务服务与行业治理平台建设,推进政务服务事项标准化与系统一体化,促进线上线下一体化深度融合,提升企业群众办事便利度。建设绿色建材数据库平台,推广绿色低碳建材产品应用,助力行业绿色转型。建设农村生活垃圾监管平台、市政环卫一体化系统及智慧乡村治理平台,实现垃圾处理全程数字化管理、城乡环境协同监管,推动基层减负和治理现代化。 |
第三部分:名词解释
一、一般公共预算拨款:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、上年结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2026年预算公开报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
上述报表详见附件。
关联文件: