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广西壮族自治区建设工程质量安全管理站
2026年单位预算公开
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:广西壮族自治区建设工程质量安全管理站2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、单位预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区建设工程质量安全管理站2026年单位预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
广西壮族自治区建设工程质量安全管理站主要职责是承担全区建设工程质量安全监督管理的相关技术性和事务性工作。
二、机构设置情况
广西壮族自治区建设工程质量安全管理站隶属于广西壮族自治区住房和城乡建设厅管理的二级预算单位,从事公益一类服务的相当正处级财政全额拨款事业单位;2009年2月,经自治区人民政府批准转为参照公务员法管理的事业单位;设立综合科、工程质量监督科、工程安全监督科、工程检测监督科、工程消防监督科等5个内设科室。
第二部分:广西壮族自治区建设工程质量安全管理2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位2026年总收入532.84万元,总支出532.84万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少110.93万元,下降17.23%;总支出较上年下降17.23%,主要原因是减少监督抽测和督导检查工作。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位2026年总收入532.84万元,较上年减少110.93万元,下降17.23%,主要原因是减少监督抽测和督导检查工作。收入主要是一般公共预算财政拨款。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位2026年总支出532.84万元,较上年减少110.93万元,下降17.23%,主要原因是减少监督抽测和督导检查工作。支出主要包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。其中:基本支出367.41万元,占支出总预算68.95%;项目支出165.43万元,占支出总预算31.05%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1.社会保障和就业支出63.19万元,占支出总预算11.86%,同比减少2.97万元,下降4.49%。
2.卫生健康支出15.42万元,占支出总预算2.89%,同比减少1.14万元,下降6.88%。
3.城乡社区支出429.21万元,占支出总预算80.55%,同比减少105万元,下降19.66%。主要原因:减少监督抽测和督导检查工作。
4.住房保障支出25.01万元,占支出总预算4.69%,同比减少1.84万元,下降6.85%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算367.41万元,占支出总预算68.95%,同比减少25.79万元,下降6.56%。其中:
人员经费支出预算313万元,占基本支出预算85.19%,同比减少27.83万元,下降8.17%。其中:工资福利支出预算284.81万元,占基本支出预算77.52%,同比减少28.9万元,下降9.21%;对个人和家庭的补助预算28.19万元,占基本支出预算7.67%,同比增加1.07万元,增长3.95%。主要原因是增加退休人员。
公用经费支出预算54.41万元,占基本支出预算14.81%,同比增加2.04万元,增长3.9%。主要原因是2026年残疾人保障金及党团工青妇经费列入基本支出。
2.项目支出预算
项目支出预算165.43万元,占支出总预算31.05%,同比减少85.15万元,下降33.98%。主要原因是减少监督抽测和督导检查工作。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.53万元,同比上年减少28万元,下降88.8%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排3.32万元,比上年减少28万元,下降89.4%,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0万元,同比上年减少28万元,下降100%,减少原因为2025年购置公务用车,2026年减少该项支出。
公务用车运行维护费2026年预算安排3.32万元,与上年持平。
(三)公务接待费2026年预算安排0.21万元,与上年持平。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位(参公管理单位)运行经费主要包括基本支出安排的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、维修(护)费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位(参公管理单位)2026年运行经费预算54.41万元,较上年增加2.04万元,增长3.9%,主要原因是增加退休人员。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2026年政府采购预算总金额6.27万元,同比减少26.64万元,下降80.95%。其中:货物类采购预算1.15万元,工程类采购0万元、服务类采购5.12万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位2026年车辆实有数1辆,为行政执法用车。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目6个,预算资金165.43万元。绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
工程质量安全监管经费 |
118.66
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通过完成全区建筑工程质量安全层级监督检查、全区质量安全层级监督检查等其他专项检查的监督抽测、全区建筑业高质量发展工作督查等工作,达成履行指导和管理全区建设工程质量安全监督机构和检测机构的业务工作,督查各地建设工程质量安全监督管理工作,协助调查处理重大工程质量事故与安全事故的目标,解决全区建设工程安全质量问题。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。参照外省经验,“机关运行经费”仅为基本支出公用经费中的相关经费,不包含项目支出中的办公费、水费、电费等相关科目的经费。
第四部分:广西壮族自治区建设工程质量安全管理2026年预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。
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