目 录
第一部分:广西壮族自治区建设工程质量安全管理站部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:广西壮族自治区建设工程质量安全管理站2022年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区建设工程质量安全管理站2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开1表)
二、部门收入总体情况表(预算公开2表)
三、部门支出总体情况表(预算公开3表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开4表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开5表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开6表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开7表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开8表)
九、预算项目绩效目标表(预算公开9表)
第一部分:自治区建设工程质量安全管理站概况
一、主要职能
我站是广西壮族自治区住房和城乡建设厅下属的二层预算单位,前身为广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站。广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站成立于1990年,为正处级事业单位。根据《自治区党委编办关于调整自治区住房和城乡建设厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕80号),同意将广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站更名为广西壮族自治区建设工程质量安全管理站,机构规格为正处级,单位类别为参照公务员管理的公益一类事业单位,核定正式编制19人。我站宗旨是:确保建设工程质量,防止施工安全事故,保障公共安全。业务范围是:工程质量安全监督机构及监督员管理;工程质量安全法律及技术标准宣贯;工程质量安全问题投诉与纠纷调查处理。根据《关于委托广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站行使职能的通知》(桂建人字〔2005〕49号),行使以下职能:
1、执行及宣传贯彻国家和自治区发布的工程质量和安全生产的法律法规、技术标准。
2、指导和管理全区建设工程质量安全监督机构和检测机构的业务工作。
3、依法对全区工程建设各方主体在工程质量和安全方面的违法违规行为进行调查,提出处理意见,报自治区住房城乡建设厅依法处罚。
4、巡查全区各地建设工程的质量安全情况,督查各地建设工程质量安全监督管理工作。
5、调查、调解和处理工程质量安全投诉。
6、协助调查处理重大工程质量事故与安全事故。
7、开展重点工程的质量安全监督工作。
8、收集、统计及上报工程质量安全信息,信息内容包括质量安全事故、质量安全动态、各方责任主体和个人违法违规违反技术标准的行为。将需发布的信息报自治区住房城乡建设厅批准后向社会发布。
9、组织全区各级工程质量安全监督机构、工程质量检测机构人员的业务培训和继续教育,协助自治区住房城乡建设厅对工程质量安全监督机构及人员、工程质量检测机构及人员进行资质资格考核。
10、完成自治区住房城乡建设厅交办的其他工作。
二、机构设置情况
单位内设5个科室。分别是办公室、质量监督科、安全监督科、检测监督科、综合管理科。
第二部分:自治区建设工程质量安全管理站2022年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2022年收支总预算581.07万元,同比增加44.77万元,增长7.7%。
收入包括:一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入。
支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
二、部门收入预算总体情况说明
2022年收入总预算581.07万元,同比增加44.77万元,增长7.7%。其中:一般公共预算拨款581.07万元,同比增加44.77万元,增长7.7%。主要原因:2022年在编人员增加2人。
三、部门支出预算总体情况说明
2022年支出总预算581.07万元,同比增加44.77万元,增长7.7%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
1.社会保障和就业支出62.33万元,占支出总预算10.72%,同比增加5.73万元,增长9.19%。增长原因:2022年在编人员增加2人。
2.卫生健康支出16.7万元,占支出总预算2.87%,同比增加2.04万元,增长12.22%。增长原因:2022年在编人员增加2人。
3.城乡社区事务支出474.96万元,占支出总预算81.74%,同比增加33.69万元,增长7.09%。增长原因:2022年在编人员增加2人。
4.住房保障支出27.08万元,占支出总预算4.66%,同比增加3.31万元,增长12.22%。增长原因:2022年在编人员增加2人。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算366.86万元,占支出总预算63.14%,同比增加40.88万元,增长11.14%。主要原因:2022年在编人员增加2人。
2.项目支出预算214.21万元,占支出总预算36.86%,同比增加3.89万元,增长1.82%。原因如下:培训项目费用增加,工程检测项目费用增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2022年财政拨款收支总预算581.07万元,其中:
收入包括:一般公共预算拨款581.07万元。
支出包括:社会保障和就业支出62.33万元、卫生健康支出16.7万元、城乡社区支出474.96万元、住房保障支出27.08万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出581.07万元,其中:基本支出预算366.86万元,项目支出预算214.21万元。具体支出情况如下:
1.行政单位离退休支出8.17万元,其中:基本支出8.17万元。主要用于离退休经费的开支。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出36.11万元,其中:基本支出36.11万元。用于基本养老保险费支出。
3.机关事业单位职业年金缴费支出18.05万元,其中:基本支出18.05万元。用于职业年金缴费支出。
4.事业单位医疗支出16.7万元,其中:基本支出16.7万元。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
5.工程建设管理支出474.96万元,其中:基本支出260.75万元,项目支出214.21万元。用于工程建设管理方面的支出。
6.住房公积金支出27.08万元,其中,基本支出27.08万元。根据自治区统一规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年基本支出预算366.86万元,其中:
人员经费314.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出、其他工资福利支出。
公用经费52.15万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2022年预算安排3.95万元,与去年持平,其中:公务接待费0.21万元,与去年持平。公务用车购置及运行费3.74万元,与去年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)事业单位运行经费安排情况说明
2022年自治区建设工程质量安全管理站机关行政运行经费财政拨款预算52.15万元。比2021年预算增加3.28万元,增长6.29%。主要原因:人员变动增加的定额公用经费。
用于保证日常运转发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2022年政府采购预算总金额共87.84万元,同比增加20.54万元,增长23.38%。其中:政府集中采购预算8.6万元,分散采购预算79.24万元。增长原因:2022年工程项目和海砂增加抽测费用。
按政府采购项目类型分为:货物类采购预算7.8万元,服务类采购预算80.04万元。
政府采购资金类型:一般公共预算拨款87.84万元。
(三)国有资产占用情况说明
2022年我单位实有车辆1辆,为执法执勤用车。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,其中重点项目3个,共计147.56万元,其中:自治区本级项目3个,安排预算经费147.56万元。涉及一般公共预算拨款147.56万元,具体项目名称及预算金额如下表:
序号 | 项目名称 | 预算 | 项目年度绩效目标表编号 |
(万元) | |||
合计 | 147.56 | ||
1 | 工程质量安全检测及各项检查 | 88.78 | 表9-1 |
2 | 监督信息系统完善 | 18.00 | 表9-2 |
3 | 监督抽测费 | 40.78 | 表9-3 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):主要用于机关及参公事业单位开支的离退休经费。
七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。
九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。
第四部分:广西壮族自治区建设工程质量安全管理站2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开1表)
二、部门收入总体情况表(预算公开2表)
三、部门支出总体情况表(预算公开3表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开4表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开5表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开6表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开7表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开8表)
九、预算项目绩效目标表(预算公开9表)
上述报表详见附件。
关联文件: